Новости

Новое в налогообложении и бухгалтерском учете

30.01.2013

Уничтожение «первички» при пожаре и наличие непогашенных кредитов инспекторы признали основаниями для уменьшения штрафа за налоговое нарушение

Налогоплательщики могут снизить размер штрафов, начисленных в результате налоговых проверок, подав ходатайство на уменьшение штрафных санкций. Направить ходатайство можно до вынесения налоговым органом решения, сообщает УФНС России по Нижегородской области на своем сайте.

Обстоятельства, смягчающие ответственность, перечислены в пункте 1 статьи 112 НК РФ. Но данный перечень не является закрытым. Специалисты регионального УФНС, проанализировав практику применения п.1 ст.112 НК РФ выделили несколько групп оснований для снижения налоговых санкций.

Общими основаниями для снижения штрафных санкций по ходатайствам налогоплательщиков являются:

— отсутствие неблагоприятных экономических последствий для бюджета;

— незначительная просрочка представления декларации;

— совершение правонарушения впервые за весь период осуществления деятельности;

— представление уточненных налоговых деклараций и уплата доначисленных сумм налогов по акту налоговой проверки до вынесения решения налогового органа;

— наличие у налогоплательщика непогашенных кредитов и займов;

— наличие переплаты по налогу на день вынесения налоговым органом решения;

— тяжелое финансовое положение;

-  несоразмерность санкции последствиям совершенного правонарушения.

 

Для снижения штрафов по ходатайствам компаний и индивидуальных предпринимателей могут учитываться:

— финансирование налогоплательщика из бюджета и (или) осуществление им социально-значимой деятельности;

— последствия взыскания налоговых санкций в полной сумме в виде банкротства налогоплательщика;

— уничтожение первичной бухгалтерской документации в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством (пожар, наводнение и т.п.).

 

Основаниями снижения штрафа по ходатайствам индивидуальных предпринимателей и физических лиц являются:

— наличие на иждивении у налогоплательщика несовершеннолетних детей или родителей, а также иных лиц;

— тяжелое материальное положение;

— наличие тяжелого заболевания;

— наличие государственных наград;

— наличие инвалидности;

— участие налогоплательщика в ликвидации природных (экологических) катастроф (Чернобыльская катастрофа, авария на производственном объединении «Маяк» и т.п.);

— участие налогоплательщика в боевых действиях.

Источник. «Российский налоговый курьер»


Возврат к списку

Поделиться

Последние новости из раздела

10.03.2017 Передача имущества в качестве отступного в целях погашения займа является реализацией, передающая сторона обязана исчислить НДС, а получающая - вправе принять его к вычету

10.03.2017 В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства учитываются сведения, представленные не позднее 1 июля

10.03.2017 Правомерно принять НДС к вычету, если счет-фактура выставлен позже пяти дней после отгрузки

10.03.2017 Налогоплательщики при подтверждении ставки НДС 0% смогут проверить правильность заполнения реестров документов

10.03.2017 Компенсация иностранному работнику расходов на аренду жилья облагается НДФЛ

HyperComments
Обязательный аудит Разработка договоров и правовая экспертиза Восстановление бухгалтерского учета

Подпишитесь на нашу рассылку

Мы на Facebook