Вопрос-ответ

Задать вопрос

Здесь вы можете напрямую обратиться к нам с проблемной рабочей ситуацией, по спорному вопросу законодательства, а также поделиться своим опытом.

Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным, чтобы ответить на Ваш вопрос. Ответы на самые интересные вопросы будут размещены на сайте.

Если Вы выберете "При размещении на сайте скрыть мои ФИО и должность", Ваш вопрос будет размещен без ссылок на конкретные факты и конкретных лиц.

Спасибо!


Защита от автоматического заполнения

 

* - Поля, обязательные для заполнения

Вопрос-ответ: Налоговое обслуживание

Поиск:
 

 Счет-фактура была выставлена 05.03.15, но КС-2и КС-3, подписаны во время не были, хотя работы были выполнены. Декларация по НДС за 1 кв. была сдана. Покупатель отказался подписывать КС-2 и КС-3 где стоит дата 05.03.15 и пришлось переделывать КС и с/ф другой датой, уже маем. Как отразить в книге продаж (выписать исправленную с/ф или как?) и подавать ли уточненку за 1 кв. по НДС.
Спрашивает:  Светлна, вопрос с сайта.
Дата:  09.06.2015

 В 1 квартале 2013 года была получена исправительная счет-фактура, но по сути она является корректировочной, т.к. там поменялось количество товаров (не ошибка, а изменилось количество потребляемой электроэнергии). Данное предприятие отказалось выставлять корректир.сч.ф. посчитав что они исправили количество, а значит все сделали правильно. Теперь встала необходимость предоставить уточненную декларацию по ндс за 1 кв.2013 года. Можно ли учесть данную корректировку в текущем периоде или скорректировать 1 кв.2013? Меня настораживает что счет-фактура выставлена как исправительная, хотя это самая настоящая корректировка.
Спрашивает:  Елена, вопрос с сайта
Дата:  08.04.2015

 В какой срок должен быть выставлен корректировочный счет-фактура? Имеем ли мы право принять корректировочный счет-фактура если он выписан 31.07.2014г., но к счет-фактуре от 18.12.2013г.
Спрашивает:  Елена Николаевна, он-лайн консультации
Дата:  21.08.2014

 Иностранное частное предприятие, являющееся резидентом республики Беларусь и не имеющее представительства на территории РФ, оказывает услуги по дистанционному обучению сотрудников российской компании по тематическим программам электронных курсов.

Услуги оказываются через web-портал Исполнителя.

Обязана ли в данном случае российская компания - Заказчик услуг в качестве налогового агента исчислить и удержать НДС со стоимости услуг?

Спрашивает:  Белова И., экономист, г.Минск

 Я работаю на УСН, выставил счет без НДС для клиента, от него поступила оплата в которой стоит в том числе 18% НДС, что это? И может ли это как либо отразится на мне?

Дата:  05.04.2012

 Как правильно в счете-фактуре указать названия страны происхождения товара: писать полное название, сокращенное или аббревиатуру?
Спрашивает:  Овсепенко Лариса, бухгалтер
Дата:  07.09.2011

Вопросы-ответы 1 - 6 из 6
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все

ТЕМЫ

Задать вопрос

Обращайтесь к нам на прямую с проблемной рабочей ситуацией, по спорному вопросу законодательства, и делитесь своим опытом!

Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным, чтобы ответить на Ваш вопрос. Ответы на самые интересные вопросы мы разместим на сайте.

Бухгалтерское обслуживание

Налоговое обслуживание

Аудиторские проверки

Правовое сопровождение