Дата:
14.02.2020
Ответил(а):
Вязикова О.Л., руководитель отдела учета ВЭД
Спрашивает:
клиент компании
Вопрос:
Дата:
17.11.2016
Ответил(а):
Вязьмина В.Ю., руководитель направления
Спрашивает:
Лариса, читатель сайта
При проведении инвентаризации дебиторской задолженности был выявлен ряд долгов, срок исковой давности по которым истек в 2013, 2014, 2015 годах. Создание резерва по сомнительным долгам в налоговом учете организации не предусмотрено. Правомерно ли отразить в текущем налоговом периоде во внереализационных расходах суммы безнадежных долгов или следует подать уточненные декларации по налогу на прибыль за прошлые налоговые периоды, в которых истек срок исковой давности?
Дата:
12.09.2016
Ответил(а):
Киселев Александр Геннадьевич, директор по аудиту
Спрашивает:
Внутренний запрос
Нужно ли уплачивать взносы в ПФР за специалистов из ЕАЭС, временно пребывающих в России?
Ответил(а):
Околелова Екатерина, специалист по НКО
Спрашивает:
Внутренний запрос
Часто нам отдают вещи (новые и б/у) или даже продукцию и передают без документов. Со своей стороны, я вижу необходимость передавать эти вещи детским учреждениям по актам, чтобы иметь подтверждение тому, что а) мы вещи не себе оставили; б) что детское учреждение их приняло. Это позволит нам и иметь документ для донора и быть более уверенным, что детское учреждение передало вещи по назначению.
Дата:
22.05.2015
Ответил(а):
Марина Филичева, руководитель компании АСС-СИСТЕМС
Спрашивает:
Варвара, Благотворительный фонд, г.Москва
Рекламная компания выполняет работы по изготовлению буклетов, рекламных проспектов, календарей и т.д. Часть работ выполняется своими силами, часть – субподрядными организациями. Все материалы приобретает сама компания и передает субподрядчикам в переработку. В частности, производятся работы по склейку брошюр и буклетов. Как оптимизировать документооборот между компанией и субподрядчиками по таким работам?
Дата:
22.05.2015
Ответил(а):
Марина Филичева, руководитель компании АСС-СИСТЕМС
Спрашивает:
Алла, генеральный директор, г.Москва
Сотрудник в первой половине месяца находился в очередном отпуске. До отпуска ему были перечислены отпускные. Фактически отработано за первую часть месяца всего несколько рабочих дней. Нужно ли выплатить аванс сотруднику и как правильно его определить, если зарплата у нас выплачивается 2 раза в месяц 15 и 30 числа равными долями (по 50% от оклада)?
Дата:
03.08.2014
Ответил(а):
Малышев Н.А., советник по правовым вопросам, Ильясова О.Д., специалист по бухгалтерскому учету
Спрашивает:
Анна, Благотворительный Фонд, г.Москва
Что считать, календарные или рабочие дни, при расчете выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка в связи с призывом на военную службу?
Дата:
07.07.2014
Ответил(а):
Николай Малышев, юрист компании
Мы хотим внедрить в организации зарплатный проект. Нужно ли согласие работников на перечисление им заработной платы на банковские карты?
Дата:
19.07.2013
Ответил(а):
Николай Малышев, руководитель отдела правового сопровождения
Спрашивает:
Коренкова В.И., начальник отдела кадров, г. Москва
Может ли организация расплатиться со своими бывшими работниками по задолженности по з/п материальными и нематериальными активами (правами на ПО, ноутбуками, мобильными телефонами)?
Ответил(а):
Николай Малышев, руководитель отдела правового сопровождения
Спрашивает:
20.05.2013, Максим Р., директор, г.Москва
При сдаче отчета 4-ФСС за 2012г. в разделе 2 (взносы по НС)была допущена ошибка в периодизации отражения расходов по НС (санаторно-курортное лечение работников согласно плана по предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма- расходы проведенные в октябре в отчете отражены в ноябре). Эта ошибка была обнаружена работниками ФСС при проведении камеральной проверки. В результате образовалась недоимка по уплате взносов по НС за октябрь. ФСС начислило пени. Нами был отправлен уточненный отчет 4-ФСС за 2012г., направлено письмо, в котором мы объясняли причины и просили переквалифицировать замечания и не начислять пени. В ответ нам было сказано, что уточненные сведения по 2 разделу -НС они не принимают. Ссылаются на то, что уточнение данных возможно только по 1 разделу отчета. Хотя согласно письма от 28.01.2010 №02-02-01/08-33Л "О предоставлении уточненной декларации" должны. Подскажите, пожалуйста, это проигрышная ситуация или что-то можно сделать в этой ситуации?
Дата:
12.04.2013
Ответил(а):
Николай Малышев, Руководитель отдела правового сопровождения
Спрашивает:
Елена Григорьевна, Бухгалтер
Организацией выписана доверенность на определенных сотрудников на право подписи первичных учетных документов. В период действия доверенности поменялся Генеральный директор компании. Нужно ли подписать новую доверенность?
Ответил(а):
Николай Малышев, юрист
Спрашивает:
Галина, Генеральный директор ООО, г.Москва
До 2012 г при формировании отчета кассира и кассовой книги в заголовке всегда прописывалось «Отчет кассира» и «Вкладной лист кассовой книги», в 2012 г отчет формируется без заголовков.
Были какие-либо изменения в нормативных документах? Я еще в конце прошлого года читала про новшества по кассе, но ничего не видела нового по отчетам кассира.
Дата:
16,10,2012
Ответил(а):
Руководитель Компании, Филичева Марина
Спрашивает:
Мария Клугман, главный бухгалтер
Может индивидуальный предприниматель взять из кассы деньги на личные нужды в любой момент? И каким образом оформить эту операцию?
Дата:
15.05.12.
Ответил(а):
Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения
Ситуация: Общество с целью привлечения средств выпускает собственный вексель. В срок, установленный в векселе, общество производит погашение векселя и выплату дохода (процентов) по выпущенному им векселю физическому лицу. Вопрос: Является ли общество в данном случае налоговым агентом по НДФЛ?
Дата:
30.03.2012
Ответил(а):
Вязьмина Валентина, Отдел бухгалтерского сопровождения
Помогите разобраться в ситуации. Покупатель заключает договор на перевозку груза с транспортной компанией.Оплачивает перевозку. Вопрос: кто выписывает ТТН на перевозку??? Поставщик? Или мы как покупатель???
Дата:
29.03.2012
Ответил(а):
Отдел бухгалтерского сопровождения, Вязьмина Валентина
Спрашивает:
бухгалтер, Симагина Т.А.
В 2010 году организация перешла на УСН и получила из инспекции уведомление о возможности применения этого режима. Однако в 2011 году фирма обнаружила неточности в учредительных документах. Выяснилось, что более 25% уставного капитала принадлежит другой организации. Какие последствия ожидают компанию?
Дата:
12.12.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
бухгалтер
Организация планирует выплатить сотрудникам премию к новому году за счет чистой прибыли компании. Эти выплаты на основании Закона №212-ФЗ облагаются страховыми взносами. Можно ли учесть суммы платежей в фонды в составе расходов при исчислении налога на прибыль?
Дата:
08.12.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
бухгалтер
Что лучше – заключить с работником договор аренды автомобиля без экипажа или просто платить ему компенсацию за пользование личным авто?
Дата:
23.11.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения
Мне ошибочно в больничном листе поставил работодатель подпись синей шариковой ручкой что делать?
Дата:
27.09.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Диспетчер
Как начисляются пособия по временной нетрудоспособности со среднего заработка, сохраняемого при переводе беременной женщины на более легкую работу?
Дата:
15.09.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Ивлева Татьяна, бухгалтер
При выплате процентов за задержку зарплаты нужно ли начислять страховые взносы?
Дата:
24.08.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Колесникова Татьяна, бухгалтер
Сколько дней может находиться в командировке иностранный работник (статус временно пребывающий)
Дата:
17.08.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Сликина Анастасия, бухгалтер
Как правильно отразить в индивидуальных сведениях передаваемых в ПФР суммы уплаченных страховых взносов за предыдущий отчетный период. Допустим, что в компании работает 1 человек, с начисленной заработной платой 10000 руб./мес.
1 квартал: За январь начислено 10000 руб., оплачено 10 февраля За февраль начислено 10000 руб., оплачено 10 марта За март начислено 10000 руб., оплачено 10 апреля Итого в перс. отчетности за 1 квартал: Начислено 30 000 руб. Оплачено 20 000 руб. 2 квартал: За апрель начислено 10000 руб., оплачено 10 мая. За май начислено 10000 руб., оплачено 10 июня. За июнь начислено 10000 руб., оплачено 30 июня. Итого 2 квартал: Начислено 30 000 руб. Оплачено 40 000 руб.
Дата:
08.08.2011
Ответил(а):
Полетаева Татьяна, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Гриценко Ю.С. бухгалтер, г.Тверь
При увольнении сотрудника можно в трудовой книжке поставить печать отдела кадров, если в ней указаны полное наименование организации, ИНН и адрес?
Дата:
05.08.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Федорова Т.Е. инспектор отдела кадров
Поставщик материалов дает документы:
ТН и сч-ф, в ТН две графы - в евро и в рублях в пересчете на день отгрузки. Сч-ф в евро.
Отражаем в БУ - Д 10, Д 19 К 60 по курсу на дату оприходования материалов.
Д 68.2 К 19 - в этой же сумме уходит.
Когда платим, курсовую разницу относим в 91.2 или 91.1.
Все ли здесь в порядке с НДС?
Дата:
21.07.2011
Ответил(а):
Шевлюк Елена, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Карбышева Ольга, главный бухгалтер
Облагаются ли страховыми взносами договора оказания возмездных услуг с физическими лицами?
Дата:
08.06.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Козлова Наталья Михайловна
Облагаются ли взносами в ФСС и взносами от НС и ПЗ суточные сверх норм (свыше 700 рублей)?
Дата:
06.06.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина отдел Отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Гурьева Т.Б. бухгалтер
Если работник увольняется, возвращает sim-карту, как это оформить? Актом приема -сдачи или приказом? И если не увольняется, а sim-карта передается другому работнику?
Дата:
02.06.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Инна Звонарева, бухгалтер
Организация применяет УСН. Оплата товаров производится с помощью пластиковых карт. Когда правильно учесть доходы - в день, когда покупатель расплатился по карте, или в день поступления денег на расчетный счет продавца?
Дата:
02.02.2011
Ответил(а):
Вязьмина Валентина. Отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:
Чубанова Любовь, главный бухгалтер, г. Москва
Вопросы-ответы
1 - 30 из 30
Начало | Пред. |
1
|
След. | Конец
Обращайтесь к нам на прямую с проблемной рабочей ситуацией, по спорному вопросу законодательства, и делитесь своим опытом!
Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным, чтобы ответить на Ваш вопрос. Ответы на самые интересные вопросы мы разместим на сайте.