Вопрос-ответ

Задать вопрос

Здесь вы можете напрямую обратиться к нам с проблемной рабочей ситуацией, по спорному вопросу законодательства, а также поделиться своим опытом.

Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактным данным, чтобы ответить на Ваш вопрос. Ответы на самые интересные вопросы будут размещены на сайте.

Если Вы выберете "При размещении на сайте скрыть мои ФИО и должность", Ваш вопрос будет размещен без ссылок на конкретные факты и конкретных лиц.

Спасибо!


Защита от автоматического заполнения

 

* - обязательные поля

Вопрос-ответ: Бухгалтерское обслуживание

Поиск:
 

Дата:  14.02.2020
Ответил(а):  Вязикова О.Л., руководитель отдела учета ВЭД
Спрашивает:  клиент компании

 

        Вопрос:

  • Прошу помочь в вопросе с корректировочными сч.фактурами, из-за старой версии 1С мы не можем в данной ситуации выставлять покупателю корр.счета фактуры, а он требует эту форму, можем ли мы отказать ему в этом и предоставлять "исправленные сч.фактуры"?


Дата:  17.11.2016
Ответил(а):  Вязьмина В.Ю., руководитель направления
Спрашивает:  Лариса, читатель сайта

 

При проведении инвентаризации дебиторской задолженности был выявлен ряд долгов, срок исковой давности по которым истек в 2013, 2014, 2015 годах. Создание резерва по сомнительным долгам в налоговом учете организации не предусмотрено. Правомерно ли отразить в текущем налоговом периоде во внереализационных расходах суммы безнадежных долгов или следует подать уточненные декларации по налогу на прибыль за прошлые налоговые периоды, в которых истек срок исковой давности?


Дата:  12.09.2016
Ответил(а):  Киселев Александр Геннадьевич, директор по аудиту
Спрашивает:  Внутренний запрос

 Нужно ли уплачивать взносы в ПФР за специалистов из ЕАЭС, временно пребывающих в России?
Ответил(а):  Околелова Екатерина, специалист по НКО
Спрашивает:  Внутренний запрос

 

Часто нам отдают вещи (новые и б/у) или даже продукцию и передают без документов. Со своей стороны, я вижу необходимость передавать эти вещи детским учреждениям по актам, чтобы иметь подтверждение тому, что а) мы вещи не себе оставили; б) что детское учреждение их приняло. Это позволит нам и иметь документ для донора и быть более уверенным, что детское учреждение передало вещи по назначению.


Дата:  22.05.2015
Ответил(а):  Марина Филичева, руководитель компании АСС-СИСТЕМС
Спрашивает:  Варвара, Благотворительный фонд, г.Москва

 Рекламная компания выполняет работы по изготовлению буклетов, рекламных проспектов, календарей и т.д. Часть работ выполняется своими силами, часть – субподрядными организациями. Все материалы приобретает сама компания и передает субподрядчикам в переработку. В частности, производятся работы по склейку брошюр и буклетов. Как оптимизировать документооборот между компанией и субподрядчиками по таким работам?
Дата:  22.05.2015
Ответил(а):  Марина Филичева, руководитель компании АСС-СИСТЕМС
Спрашивает:  Алла, генеральный директор, г.Москва

 Сотрудник в первой половине месяца находился в очередном отпуске. До отпуска ему были перечислены отпускные. Фактически отработано за первую часть месяца всего несколько рабочих дней. Нужно ли выплатить аванс сотруднику и как правильно его определить, если зарплата у нас выплачивается 2 раза в месяц 15 и 30 числа равными долями (по 50% от оклада)?
Дата:  03.08.2014
Ответил(а):  Малышев Н.А., советник по правовым вопросам, Ильясова О.Д., специалист по бухгалтерскому учету
Спрашивает:  Анна, Благотворительный Фонд, г.Москва

 Что считать, календарные или рабочие дни, при расчете выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка в связи с призывом на военную службу?
Дата:  07.07.2014
Ответил(а):  Николай Малышев, юрист компании

 Мы хотим внедрить в организации зарплатный проект. Нужно ли согласие работников на перечисление им заработной платы на банковские карты?
Дата:  19.07.2013
Ответил(а):  Николай Малышев, руководитель отдела правового сопровождения
Спрашивает:  Коренкова В.И., начальник отдела кадров, г. Москва

 Может ли организация расплатиться со своими бывшими работниками по задолженности по з/п материальными и нематериальными активами (правами на ПО, ноутбуками, мобильными телефонами)?

Ответил(а):  Николай Малышев, руководитель отдела правового сопровождения
Спрашивает:  20.05.2013, Максим Р., директор, г.Москва

 При сдаче отчета 4-ФСС за 2012г. в разделе 2 (взносы по НС)была допущена ошибка в периодизации отражения расходов по НС (санаторно-курортное лечение работников согласно плана по предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма- расходы проведенные в октябре в отчете отражены в ноябре). Эта ошибка была обнаружена работниками ФСС при проведении камеральной проверки. В результате образовалась недоимка по уплате взносов по НС за октябрь. ФСС начислило пени. Нами был отправлен уточненный отчет 4-ФСС за 2012г., направлено письмо, в котором мы объясняли причины и просили переквалифицировать замечания и не начислять пени. В ответ нам было сказано, что уточненные сведения по 2 разделу -НС они не принимают. Ссылаются на то, что уточнение данных возможно только по 1 разделу отчета. Хотя согласно письма от 28.01.2010 №02-02-01/08-33Л "О предоставлении уточненной декларации" должны. Подскажите, пожалуйста, это проигрышная ситуация или что-то можно сделать в этой ситуации?

Дата:  12.04.2013
Ответил(а):  Николай Малышев, Руководитель отдела правового сопровождения
Спрашивает:  Елена Григорьевна, Бухгалтер

 Организацией выписана доверенность на определенных сотрудников на право подписи первичных учетных документов. В период действия доверенности поменялся Генеральный директор компании. Нужно ли подписать новую доверенность?

Ответил(а):  Николай Малышев, юрист
Спрашивает:  Галина, Генеральный директор ООО, г.Москва

 До 2012 г при формировании отчета кассира и кассовой книги в заголовке всегда прописывалось «Отчет кассира» и «Вкладной лист кассовой книги», в 2012 г отчет формируется без заголовков.

Были какие-либо изменения в нормативных документах? Я еще в конце прошлого года читала про новшества по кассе, но ничего не видела нового по отчетам кассира.

Дата:  16,10,2012
Ответил(а):  Руководитель Компании, Филичева Марина
Спрашивает:  Мария Клугман, главный бухгалтер

 Может индивидуальный предприниматель взять из кассы деньги на личные нужды в любой момент? И каким образом оформить эту операцию?

Дата:  15.05.12.
Ответил(а):  Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения

 

Ситуация: Общество с целью привлечения средств выпускает собственный вексель. В срок, установленный в векселе, общество производит погашение векселя и выплату дохода (процентов) по выпущенному им векселю физическому лицу.

Вопрос: Является ли общество в данном случае налоговым агентом по НДФЛ?


Дата:  30.03.2012
Ответил(а):  Вязьмина Валентина, Отдел бухгалтерского сопровождения

 

Помогите разобраться в ситуации. Покупатель заключает договор на перевозку груза с транспортной компанией.Оплачивает перевозку. Вопрос: кто выписывает ТТН на перевозку??? Поставщик? Или мы как покупатель???


Дата:  29.03.2012
Ответил(а):  Отдел бухгалтерского сопровождения, Вязьмина Валентина
Спрашивает:  бухгалтер, Симагина Т.А.

 В 2010 году организация перешла на УСН и получила из инспекции уведомление о возможности применения этого режима. Однако в 2011 году фирма обнаружила неточности в учредительных документах. Выяснилось, что более 25% уставного капитала принадлежит другой организации. Какие последствия ожидают компанию?

Дата:  12.12.2011
Ответил(а):  Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:  бухгалтер

 Организация планирует выплатить сотрудникам премию к новому году за счет чистой прибыли компании. Эти выплаты на основании Закона №212-ФЗ облагаются страховыми взносами. Можно ли учесть суммы платежей в фонды в составе расходов при исчислении налога на прибыль?
Дата:  08.12.2011
Ответил(а):  Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:  бухгалтер

 Что лучше – заключить с работником договор аренды автомобиля без экипажа или просто платить ему компенсацию за пользование личным авто?
Дата:  23.11.2011
Ответил(а):  Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения

 Мне ошибочно в больничном листе поставил работодатель подпись синей шариковой ручкой что делать?
Дата:  27.09.2011
Ответил(а):  Вязьмина Валентина Отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:  Диспетчер

 Как начисляются пособия по временной нетрудоспособности со среднего заработка, сохраняемого при переводе беременной женщины на более легкую работу?
Дата:  15.09.2011
Ответил(а):  Вязьмина Валентина, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:  Ивлева Татьяна, бухгалтер

 При выплате процентов за задержку зарплаты нужно ли начислять страховые взносы?
Дата:  24.08.2011
Ответил(а):  Вязьмина Валентина, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:  Колесникова Татьяна, бухгалтер

 Сколько дней может находиться в командировке иностранный работник (статус временно пребывающий)
Дата:  17.08.2011
Ответил(а):  Вязьмина Валентина, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:  Сликина Анастасия, бухгалтер

 Как правильно отразить в индивидуальных сведениях передаваемых в ПФР суммы уплаченных страховых взносов за предыдущий отчетный период. Допустим, что в компании работает 1 человек, с начисленной заработной платой 10000 руб./мес.

1 квартал:

За январь начислено 10000 руб., оплачено 10 февраля За февраль начислено 10000 руб., оплачено 10 марта За март начислено 10000 руб., оплачено 10 апреля Итого в перс. отчетности за 1 квартал:

Начислено 30 000 руб. Оплачено 20 000 руб.

2 квартал:

За апрель начислено 10000 руб., оплачено 10 мая. За май начислено 10000 руб., оплачено 10 июня. За июнь начислено 10000 руб., оплачено 30 июня.

Итого 2 квартал:

Начислено 30 000 руб. Оплачено 40 000 руб.


Дата:  08.08.2011
Ответил(а):  Полетаева Татьяна, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:  Гриценко Ю.С. бухгалтер, г.Тверь

 При увольнении сотрудника можно в трудовой книжке поставить печать отдела кадров, если в ней указаны полное наименование организации, ИНН и адрес?
Дата:  05.08.2011
Ответил(а):  Вязьмина Валентина, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:  Федорова Т.Е. инспектор отдела кадров

 Поставщик материалов дает документы:
ТН и сч-ф, в ТН две графы - в евро и в рублях в пересчете на день отгрузки. Сч-ф в евро.
Отражаем в БУ - Д 10, Д 19 К 60 по курсу на дату оприходования материалов.
Д 68.2 К 19 - в этой же сумме уходит.
Когда платим, курсовую разницу относим в 91.2 или 91.1.
Все ли здесь в порядке с НДС?

Дата:  21.07.2011
Ответил(а):  Шевлюк Елена, отдел бухгалтерского сопровождения
Спрашивает:  Карбышева Ольга, главный бухгалтер